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百科问答

用友T+简单的成本核算

  • 作者:网络
  • 发布时间:2019-12-12 14:34:32
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   首先完成基本配置,我们在系统管理-选项设置-凭证界面,选择“未出库的销货单”[确认收入和结转成本];然后在选项设置中,销售模块也要进行设置。不要选中自动生成出库单的选项,因为我们在本文中要讨论的是销售和传出不同步。先销货,可能一个月后或者几个月后才会出库。
然后,打开[总账]-[科目设置]来设置寄出货物的主体,这是财务会计中的一个过渡科目。


   业务处理 - 先销货,然后在T++软件手工制作销货单。已经销货,所以本月正式形成销售收入,在【总账】-【凭证】中选择销货单,生成财务凭证。那么这样好了,本月形成收入了,而且按照财务准则,本月需要结转销售成本,实际上,这个成本应该算是虚拟的,因为毕竟是没有出库呢,总账—收入成本配比结转,选择销货单结转虚拟成本,使用发出商品科目进行过渡。


   本月既有收入又有成本,收入成本配比成功这样不担心利润虚增了,也不担心审计税局查账了。以后某月,商品正式出库,手工参照销货单生成销售出库单。商品正式出库,生成财务凭证,原材料(库存商品)减少。而且在正式出仓库,这个月形成了成本,不过这个月没有收入,还是不配比,怎么办啊?首先是为了抵消上个月的虚拟成本,相当于本月没有成本,或者只是虚拟成本和正式成本之间的差额。