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百科问答

去年多提的所得税在今年怎么抵扣

  • 作者:网络
  • 发布时间:2021-05-09 03:34:32
  • 点击:162
是用红字冲减的话:
借:所得税费用-840。
贷:应交税费 - 应交企业所得税-840。

这样就反映应交税费-应交企业所得税的科目借方余额840元,那么就说明多交了企业所得税840,是要抵扣的。


10-11月份,计提所得税
借:所得税费用。
贷:应交税费 - 应交企业所得税。
然后等到上交的时:只要根据抵扣840元后的余额,那么就做上交处理了。
借:应交税费--应交企业所得税。

贷:银行存款。